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84785019| 提問時間:2024 06/10 23:33
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了發(fā)給你
2024 06/11 05:08
84785019
2024 06/11 06:48
好的老師
暖暖老師
2024 06/11 07:04
1借在途物資37000 應交稅費應交增值稅進項稅4680 貸銀行存款41680
暖暖老師
2024 06/11 07:05
2借原材料36773.89 待處理財產(chǎn)損益226.11 貸在途物資37000
暖暖老師
2024 06/11 07:07
第二個錯了 借待處理財產(chǎn)損益246 庫存商品36780 貸在途物資37000 應交稅費應交增值稅進項稅26
暖暖老師
2024 06/11 07:07
3借銀行存款226 貸待處理財產(chǎn)損益226
暖暖老師
2024 06/11 07:07
4借管理費用20 貸待處理財產(chǎn)損益20
84785019
2024 06/11 08:11
老師第三問是不是錯了
84785019
2024 06/11 08:13
這樣寫對不老師
暖暖老師
2024 06/11 08:30
你的分路是不對的這里
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