問題已解決

老師,之前有一筆已經(jīng)認(rèn)證的進項稅,需要進項轉(zhuǎn)出,我做分錄是 借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ,進項稅額轉(zhuǎn)出怎么樣才能平賬呢?

84784969| 提問時間:2024 06/11 15:46
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,先做一筆,借管理費用/庫存商品 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出才成
2024 06/11 15:47
84784969
2024 06/11 15:48
做費用要不要納稅調(diào)增呢?
東老師
2024 06/11 15:48
這個費用也不需要納稅調(diào)整
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