問題已解決
老師,你好!請問每月有計提房租,年底一次性付清,次年5月份才收到發(fā)票,收到發(fā)票后的分錄怎么做
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速問速答按月攤銷
借:管理費用-房租????
貸:預付賬款-房租
預付房租
借:其他應收款-房東
貸:銀行存款
收到發(fā)票
借:預付賬款-房租
???? 應交稅費-增值稅-進項
貸:其他應收款-房東
06/12 16:07
84785032
06/12 16:18
老師,我是這樣做的
計提的時候
借:管理費用,貸:其他應付款
付款的時候
借:其他應付款,貸:銀行存款
現(xiàn)在是收到了發(fā)票,不知道怎么做
家權老師
06/12 16:20
你的發(fā)票需要抵扣不?
84785032
06/12 16:27
是專票要抵扣
家權老師
06/12 16:30
借:應交稅費-增值稅-進項
貸:利潤分配-未分配利潤
84785032
06/12 16:43
老師,收到發(fā)票后只需要做稅費部分,其他的不用做嗎
家權老師
06/12 16:44
是的,就是那樣子的
84785032
06/12 16:47
好的,謝謝老師
家權老師
06/12 16:49
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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