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老師,已知銷項稅額,已知進(jìn)項稅額 ,已知增值稅稅負(fù)率,現(xiàn)在客戶要求留抵一部分,那留抵那部分公式怎么算

84784967| 提問時間:06/13 08:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,銷項稅額減進(jìn)項稅額 這一部分余額就是留底得是正負(fù)數(shù)
06/13 08:48
郭老師
06/13 08:48
我剛才寫錯了,得是負(fù)數(shù)才行。
84784967
06/13 08:56
客戶那邊是這樣算的:留抵稅額=稅負(fù)率算出來的應(yīng)交增值稅(含稅金額*稅負(fù)率)+當(dāng)期進(jìn)項稅額-當(dāng)期銷項稅額;這樣算對嗎
郭老師
06/13 08:57
這個不對的,直接用銷項減進(jìn)項就行。
84784967
06/13 09:18
電子商業(yè)承兌匯票可在轉(zhuǎn)讓不可分包啥意思啊
郭老師
06/13 09:20
承兌匯票可以被轉(zhuǎn)讓給他人,但是不能被分割成幾份再分別轉(zhuǎn)讓給不同的人。
84784967
06/13 09:23
哦哦,好的,謝謝老師
郭老師
06/13 09:23
不用客氣,工作愉快。
84784967
06/13 09:24
上面老師說的銷項-進(jìn)項是指開票產(chǎn)生的銷項嗎,客戶那邊計算的增值稅基數(shù)是開票含稅金額*稅負(fù)率來算的應(yīng)交增值稅
郭老師
06/13 09:27
這個銷項稅額是你發(fā)票的不含稅金額乘以稅率。
郭老師
06/13 09:27
發(fā)票的不含稅金額乘以稅負(fù)等于你這個月需要繳納的增值稅。
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