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增值稅電子專用發(fā)票開具后,還沒有交付購買方,發(fā)票開錯了,需要沖掉開具的正數(shù)發(fā)票,然后是需要開具紅字發(fā)票信息表沖紅嗎?我在稅控開紅字發(fā)票信息表,提示總局底賬原票未抄報,可以我當(dāng)月開了發(fā)票,沒有下個月征期抄報的時候,也沒辦法對當(dāng)月的發(fā)票進行抄報呢

84785001| 提問時間:06/13 22:04
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小筱老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好同學(xué),您這個情況要電話聯(lián)系稅控廠商客服
06/13 22:05
84785001
06/13 22:10
正常是當(dāng)月開電子專票,自己開錯了,就開紅字發(fā)票,對嗎?
小筱老師
06/13 22:48
您好同學(xué),是的,您理解是正確的
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