當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問2011年個(gè)人車過戶給公司,當(dāng)時(shí)發(fā)票原來會(huì)計(jì)沒入賬,現(xiàn)在車要過戶賣給別的個(gè)人要開發(fā)票,賬上沒有車這個(gè)固定資產(chǎn),想把原來個(gè)人過戶給公司這個(gè)車的發(fā)票補(bǔ)入賬怎么做呢,一次折舊完想怎么寫分錄呢?謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,借固定資產(chǎn)貸銀行存款補(bǔ)的
06/14 13:38
暖暖老師
06/14 13:39
借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊
84785010
06/14 14:04
發(fā)票上是2014年的時(shí)間,只是原來會(huì)計(jì)沒入賬,這個(gè)補(bǔ)進(jìn)去折舊完后,等到處理這個(gè)車再賣給別的個(gè)人時(shí)再做固定資產(chǎn)清理嗎,再開票給個(gè)人
暖暖老師
06/14 14:06
是的,你說的是正確的
84785010
06/14 14:23
老師?這個(gè)摘要寫補(bǔ)2014年購(gòu)入固定資產(chǎn),然后再做一筆一次性累計(jì)折舊按4年折舊一做完后,要不要用以前年度損益科目,不然就今年做的就抵今年的利潤(rùn)了這樣也沒事嗎
暖暖老師
06/14 14:26
你可以用以前年度,但是這樣會(huì)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系對(duì)不上了
84785010
06/14 14:28
老師?那就按正常入賬的做不用以前年度損益也可以對(duì)嗎?
暖暖老師
06/14 14:30
是的,我給你的建議是做在今年就可以
84785010
06/14 15:00
老師?請(qǐng)問是這樣的嗎
暖暖老師
06/14 15:01
你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的沒問題
閱讀 137