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您好 老師 我們有個其他應(yīng)付款需要調(diào)整清理應(yīng)該怎么做憑證?

84784964| 提問時間:06/14 14:55
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Deerlet老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好,請問具體是什么情況,是徹底收不回來了,還是用其他貨物等抵了?
06/14 14:57
84784964
06/14 15:03
是其他應(yīng)付款? ? 徹底要清理的,不用再付的
Deerlet老師
06/14 15:05
同學(xué),你好,這種情況,一般計入營業(yè)外收入
84784964
06/14 15:13
嗯嗯? ? 老師? ?除了去收入在其他有辦法嗎?
84784964
06/14 15:16
還有一個問題? ? 以前有個商品庫存多余的掛錯科目掛到了:借? 庫存商品糧? ?貸? 其他應(yīng)收款的? ? 這個怎么調(diào)?
Deerlet老師
06/14 15:16
同學(xué),你好,這種基本上都計入營業(yè)外收入,除非有什么特殊情況。債權(quán)重組啥的
84784964
06/14 15:40
嗯嗯? ?這樣會增加利潤,所以問一下有沒有其他辦法調(diào)其他地方
84784964
06/14 15:41
老師? 那個其他應(yīng)收款也是只能記到營業(yè)外收入嗎?
Deerlet老師
06/14 15:43
其他應(yīng)收款是損失,應(yīng)該是營業(yè)外支出
84784964
06/14 15:51
但是她當(dāng)時掛的是其他應(yīng)收款貸方,所以不知道怎么填
Deerlet老師
06/14 15:52
其他應(yīng)收款貸方就是其他應(yīng)付款
84784964
06/14 16:05
好的老師? 謝謝您
Deerlet老師
06/14 16:06
那同學(xué)麻煩好評哦。
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