問題已解決

2022年4月以后免增值稅的無票,確認(rèn)的收入,現(xiàn)在開票要繳稅,沖回以前確認(rèn)的收入,我該怎么做分錄應(yīng)繳增值稅的問題?不明白的別接

84785043| 提問時(shí)間:2024 06/15 10:38
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廖君老師
金牌答疑老師
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您好,沖回 借:應(yīng)收賬款(負(fù))貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)) 開票 借:應(yīng)收賬款(正)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(正) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(正)
2024 06/15 10:40
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