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收到單獨的負數(shù)折扣發(fā)票,銷售方和購買方分別怎么入賬

84784964| 提問時間:06/15 13:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸銀行存款 借銀行存款 貸庫存商品或者主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
06/15 13:17
84784964
06/15 13:22
我公司執(zhí)行小企業(yè)會計制度,稅務(wù)檢查今年6月發(fā)現(xiàn)去年3月固定資產(chǎn)出售未報稅入賬,稅務(wù)申報是從去年3月增值稅開始更正,影響了增值稅的變化,今年怎么進項賬務(wù)處理?補做出售的分錄后,增值稅留抵與補稅后出現(xiàn)差異,怎么調(diào)整,怎么做賬,分錄是什么
郭老師
06/15 13:30
借應(yīng)收賬款, 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 借,固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸,固定資產(chǎn), 借,利潤分配未分配利潤, 貸,固定資產(chǎn)清理
郭老師
06/15 13:30
借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費查補稅款 借、應(yīng)交稅費查補稅款貸、銀行存款
84784964
06/15 13:33
增值稅報表調(diào)整引起留底差異應(yīng)該怎么調(diào)整
郭老師
06/15 13:37
留底做了那個科目的
84784964
06/15 14:11
報表上面累計下來的數(shù)跟賬上增值稅科目的余額不一致了
郭老師
06/15 14:14
科目余額表里面有待認證待抵扣的,這些在你的增值稅申報表里面沒有。
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