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2024 06/17 08:55
吳衛(wèi)東老師
2024 06/17 09:38
本年會計利潤3000萬
事項一? ?向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈不允許稅前扣除 調(diào)增500
事項二? ?發(fā)生研發(fā)費加計扣除750% 調(diào)減900
事項三? ?行政罰款不允許扣除? 調(diào)增230
事項四? ?存貨本年計提跌價120 調(diào)增120
? ? ? ? ? ? ?交易性金融資產(chǎn)本年公允價值增加了200? 調(diào)減200
? ? ? ? ? ? ?固定資產(chǎn)會計比稅法多計提了150? 調(diào)增150
應(yīng)納稅所得額=3000+500-900+230+120-200+150=2900
應(yīng)納稅額=2900*0.25=725
本年
? ? ? ? ? ? ?存貨本年計提跌價120? 計提遞延所得稅資產(chǎn) 30
? ? ? ? ? ? ?交易性金融資產(chǎn)本年公允價值增加了200? 計提遞延所得稅負(fù)債50
? ? ? ? ? ? ?固定資產(chǎn)會計比稅法多計提了150? 計提遞延所得稅資產(chǎn)37.5
借:所得稅費用? 707.5
? ? ? 遞延所得稅資產(chǎn) 67.5
? ? ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅? 725
? ? ? ? ? ? ?遞延所得稅負(fù)債? 50
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