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這個題一二問怎么做……

84785018| 提問時間:2024 06/16 22:34
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
內(nèi)容較多稍后為您詳細(xì)解答
2024 06/17 08:55
吳衛(wèi)東老師
2024 06/17 09:38
本年會計利潤3000萬 事項一? ?向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈不允許稅前扣除 調(diào)增500 事項二? ?發(fā)生研發(fā)費加計扣除750% 調(diào)減900 事項三? ?行政罰款不允許扣除? 調(diào)增230 事項四? ?存貨本年計提跌價120 調(diào)增120 ? ? ? ? ? ? ?交易性金融資產(chǎn)本年公允價值增加了200? 調(diào)減200 ? ? ? ? ? ? ?固定資產(chǎn)會計比稅法多計提了150? 調(diào)增150 應(yīng)納稅所得額=3000+500-900+230+120-200+150=2900 應(yīng)納稅額=2900*0.25=725 本年 ? ? ? ? ? ? ?存貨本年計提跌價120? 計提遞延所得稅資產(chǎn) 30 ? ? ? ? ? ? ?交易性金融資產(chǎn)本年公允價值增加了200? 計提遞延所得稅負(fù)債50 ? ? ? ? ? ? ?固定資產(chǎn)會計比稅法多計提了150? 計提遞延所得稅資產(chǎn)37.5 借:所得稅費用? 707.5 ? ? ? 遞延所得稅資產(chǎn) 67.5 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅? 725 ? ? ? ? ? ? ?遞延所得稅負(fù)債? 50
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