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外貿企業(yè)出口業(yè)務,在電子稅務退稅率查詢中,查到這個貨物是禁止出口或者出口不退稅,這個貨物FOB人民幣是125603.9元,進項發(fā)票不含稅金額為93805.31元,那么這種貨物在增值稅申報表中具體怎么填寫呢?

84784960| 提問時間:06/17 19:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
13%銷售貨物里未開具發(fā)票,也就是第5列填寫93805.31,第6列自動出來的,用前面第5列乘以13%。
06/17 19:01
郭老師
06/17 19:01
我剛才寫錯了,第5列填寫的是125603.9。
郭老師
06/17 19:02
附表二,認證抵扣第一行和第二行填寫的是93805.31和稅額
84784960
06/17 20:27
那如果是另一種出口貨物,出口了,FOB人民幣為487.12元,進項發(fā)票無法取得,這樣的增值稅報表怎么填寫呢?要不要開出口發(fā)票呢?
郭老師
06/17 20:31
開不開都可以的 13%銷售貨物第五列填寫487.12 第六列487.12*13%
84784960
06/17 20:44
上邊的進項發(fā)票不含稅金額93805.31元,這張發(fā)票是做出口退稅勾選還是認證抵扣勾選呢?
郭老師
06/17 20:55
你轉內銷的話,就是抵扣勾選。
84784960
06/17 21:24
征稅處理就是視同內銷是吧?進項稅額做抵扣勾選認證? 免稅處理就是免外銷銷項稅,進項稅額不得抵扣,進項稅額做不抵扣認證是吧?
郭老師
06/17 21:31
你好對的是的,是這么做的
84784960
06/17 21:41
那什么情況下免稅,什么情況下內銷呢?能給個清單么?
郭老師
06/17 21:47
你出口的這個貨物有退稅率,然后對應的有普通發(fā)票是免稅。 沒退稅率,退稅標示2 免稅 如果你有退稅率沒進項 或者不允許退稅的情況 內銷處理
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