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老師23年12月計(jì)提的工資,24年1月沖銷,按實(shí)際發(fā)放結(jié)轉(zhuǎn),沖銷科目是借管理費(fèi)用紅,貸應(yīng)付職工薪酬,還是應(yīng)該借以前年度損益調(diào)整紅,貸應(yīng)付職工薪酬紅

84784965| 提問時(shí)間:06/18 13:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,建議用以前年度損益調(diào)整來沖。
06/18 13:34
84784965
06/18 13:43
老師我之前做的借管理費(fèi)用紅,貸應(yīng)付職工薪酬紅?,F(xiàn)在做調(diào)整分錄,借管理費(fèi)用,貸以前年度損益調(diào)整,這樣可對?
郭老師
06/18 13:43
可以的,可以這么做的。
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