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匯算清繳滯納金及匯算清繳是這樣做賬嗎

84785027| 提問時間:06/18 16:29
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 紅色的是應交稅費
06/18 16:30
84785027
06/18 16:34
是的呢啊
小菲老師
06/18 16:34
同學,你好 分錄是對的
84785027
06/18 16:37
滯納金十幾萬,我財務報表要怎么調(diào)啊
小菲老師
06/18 16:38
同學,你好 匯算清繳的時候,這個不能扣除,直接填到對應欄次就行了
84785027
06/18 16:38
匯算清繳數(shù)據(jù)金額六十多萬調(diào)減期初未分配利潤期初應交所得稅,滯納金呢怎么調(diào)
小菲老師
06/18 16:39
同學,你好 不調(diào)的,滯納金計入營業(yè)外支出
84785027
06/18 16:40
直接等到明年匯算清繳稅務不可以稅前扣除,是這個意思吧
84785027
06/18 16:41
調(diào)增交所得稅是的吧
小菲老師
06/18 16:41
同學,你好 嗯嗯,是的
84785027
06/18 16:46
資產(chǎn)負債表不調(diào)的話,那就是利潤表凈利潤比資產(chǎn)負債表期末減期初差十幾萬這個差異
小菲老師
06/18 16:50
同學,你好 你用了以前年度損益調(diào)整這個科目,就會有差異的
84785027
06/18 17:34
你好我想問下預收賬款可以和哪個科目對沖
84785027
06/18 17:35
其他應收 其他應付 應收賬款應付賬款 預收預付
小菲老師
06/18 18:49
同學你好 這個不一定,要看具體情況
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