問題已解決
老師,5月匯算清繳,補(bǔ)23年企業(yè)所得稅800元,實(shí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。怎么做賬務(wù)處理?
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補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
06/19 11:02
84784983
06/19 11:14
借:利潤分配-未分配利潤
貸:銀行存款
老師,為什么不直接怎這么做呢?
宋生老師
06/19 11:16
你好,按書上的標(biāo)準(zhǔn)做法,就是我上面的
84784983
06/19 11:19
為什么要那樣做呢?
宋生老師
06/19 11:20
你好!這個(gè)是調(diào)整了以前年度的損益類的金額
84784983
06/19 11:22
我的意思是,為啥不直接這么做?借:利潤分配-未分配利潤
貸:銀行存款
宋生老師
06/19 11:23
你好!這個(gè)老師確實(shí)確定不了。
因?yàn)槔蠋熞膊皇菚?huì)計(jì)準(zhǔn)則或者會(huì)計(jì)科目的制定專家。
你要做是可以做,最終結(jié)果是一樣,只是按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,要計(jì)入以前年度損益而已。
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