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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,一般納稅人餐飲企業(yè)收到小規(guī)模納稅人開(kāi)具的蔬菜免稅發(fā)票能計(jì)算抵扣增值稅嗎
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速問(wèn)速答你好!農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷(xiāo)是可以的。
06/19 18:29
84785004
06/19 18:35
這個(gè)小規(guī)模納稅人是從別人手里購(gòu)進(jìn)的,不是自己生產(chǎn)的,
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06/19 18:36
也就是,我們?nèi)〉昧魍ōh(huán)節(jié)的初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品可以,可以計(jì)算抵扣嗎
宋生老師
06/19 18:40
你好!可以的,可以計(jì)算抵扣
84785004
06/19 18:51
可以發(fā)一下文件嗎
宋生老師
06/19 18:55
納稅人購(gòu)進(jìn)貨物或者接受應(yīng)稅勞務(wù)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)購(gòu)進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)),所支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額。
????準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,除本條第三款規(guī)定情形外,限于下列增值稅扣稅憑證上注明的增值稅額:
????(一)從銷(xiāo)售方取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅額;
????(二)從海關(guān)取得的完稅憑證上注明的增值稅額。
????購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)業(yè)產(chǎn)品準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照買(mǎi)價(jià)和10%的扣除率計(jì)算。進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算公式:
進(jìn)項(xiàng)稅額=買(mǎi)價(jià)×扣除率
84785004
06/19 19:42
計(jì)算抵扣最后留底非常大,能申請(qǐng)退稅不
宋生老師
06/19 19:42
您好!現(xiàn)在很少有了。你可以問(wèn)問(wèn)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局
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