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老師:我公司是農業(yè)公司,政府給我們撥款500萬的專項資金 ,用于新建育苗棚,文件也沒有 ,現(xiàn)在還未完工,收到500萬該如何入賬 ,建育苗棚時花錢是計入在建工程-育苗棚-材料嗎?,分錄該怎么做?

84784968| 提問時間:2024 06/20 09:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款,貸遞延收益。然后,你固定資產完工開始折舊了,把這個遞延收益轉到營業(yè)外收入。
2024 06/20 09:57
84784968
2024 06/20 09:58
老師:公司是小規(guī)模,沒有遞延收益
郭老師
2024 06/20 09:59
其他應付款用這個里面。
84784968
2024 06/20 10:01
不可以用專項應付款嗎?購買材料,發(fā)工資是怎么做分錄,完整的分錄能寫一下嗎?
郭老師
2024 06/20 10:03
借銀行存款 貸專項應付款 借專項應付款 貸營業(yè)外收入
84784968
2024 06/20 10:24
老師:比如是去年5月到賬500萬,但這500萬所發(fā)生的費用是去年和今年都發(fā)生了,發(fā)生費用怎么入賬
郭老師
2024 06/20 10:26
你好,具體的是什么費用的?
84784968
2024 06/20 10:29
就是這500萬專項資金所建育苗棚所產生的費用
郭老師
2024 06/20 10:32
你好,這個不就是建大棚發(fā)生的嗎?借在建工程,貸銀行存款,完工,借固定資產,貸在建工程,然后完工的次月開始借農業(yè)生產成本,等待累計折舊。
84784968
2024 06/20 10:42
我的意思是專項應付款當月一次性計入營業(yè)外收入的話,當月所得稅就要上,費用是之后產生的,還是固定資產轉固之后,借:專項應付款 貸:累計折舊
郭老師
2024 06/20 10:44
第一種方法不合適,你要按月做折舊,按月轉營業(yè)外收入。然后。 第二種:這個是凈額法,可以使用。
84784968
2024 06/20 10:57
收到500萬專項資金借:銀行存款500 貸:專項應付款500 購買材料 10萬 借:在建工程10 貸:銀行存款10 轉固 借:生產成本200 貸:累計折舊 借:營業(yè)外收入200 貸:專項應付款200對嗎?
郭老師
2024 06/20 10:58
你好,最后一個我怎么沒有看懂?
84784968
2024 06/20 11:08
老師:如果當月收到專項資金時就計入營業(yè)外收入要交25%的所得稅,500萬項目利潤不就交完還未必夠,哪要項目有什么意義,我覺得應該轉固定資產后,慢慢分攤才對,不知道怎么做分錄了,能完整的寫一下分錄嗎?
郭老師
2024 06/20 11:16
借在建工程,貸銀行存款,借固定資產,貸在建工程,借消耗性生物資產,等待累計折舊,借銀行存款,貸專項應付款,借專項應付款,貸營業(yè)外收入。這個不需要交稅的,你到時候填不征稅收入?yún)R算清繳的時候,單獨有一個表格填寫。
84784968
2024 06/20 11:20
不征稅收入要有政府的紅頭文件,這筆資金什么文件也沒有
郭老師
2024 06/20 11:33
你好,它是專款專用的嗎?不是??顚S茫?/div>
84784968
2024 06/20 11:35
轉款專用
郭老師
2024 06/20 11:37
那你問一下給你們補助的這一邊,他那邊有紅頭文件吧。
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