問題已解決

老師您好,我們公司上年度掛了應(yīng)收賬款貸方的款項(xiàng),實(shí)際上年度業(yè)務(wù)已經(jīng)完成了,只是沒有發(fā)票,這種款本年度應(yīng)該怎么調(diào)整呢。還有上年有部分銀行流水沒有入賬,導(dǎo)致目前銀行流水余額對不上,怎么調(diào)整呢

84785034| 提問時(shí)間:06/21 14:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi),無票收入。如果對方不要發(fā)票。
06/21 14:53
郭老師
06/21 14:53
銀行流水,對不起來的,銀行日記賬和你的對賬單去核對一下的。
84785034
06/21 14:57
銀行對不上的已經(jīng)找出來了,還有就是代賬公司上年度有部分銀行流水沒有對應(yīng)支出,但是他們貸記了銀行流水,這種要怎么做呢,需要紅沖嗎
郭老師
06/21 14:57
你再給他補(bǔ)上就可以的,他沒有寫支付的,你給他補(bǔ)一個(gè)。
84785034
06/21 15:04
需要調(diào)整到以前年度嗎
郭老師
06/21 15:05
涉及到損益類的需要。
84785034
06/21 15:07
老師請問怎么調(diào)整呢,會(huì)計(jì)分錄您可以講一下嗎
郭老師
06/21 15:11
說一下具體的要求,調(diào)整哪個(gè)業(yè)務(wù)。你說業(yè)務(wù),我給你做賬務(wù)處理。
84785034
06/21 15:17
上年度購買電腦,但是掛賬應(yīng)付賬款借方,沒有計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用
郭老師
06/21 15:18
借固定資產(chǎn)或者是以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
郭老師
06/21 15:18
你看一下,金額大適合做固定資產(chǎn)的就做固定資產(chǎn)。然后,做了固定資產(chǎn)需要補(bǔ)折舊。在以前年度的,借以前年度損益調(diào)整 貸累計(jì)折舊。
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