問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)增值稅抵扣了 項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅,應(yīng)該怎么做稅金結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理呀

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:06/24 11:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)你可以借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金
06/24 11:50
84784989
06/24 11:56
之前是老板繳納的預(yù)繳增值稅 走的報(bào)銷 應(yīng)該怎么處理呀 做的是其他應(yīng)付
宋生老師
06/24 12:00
你好,這個(gè)是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金 貸其他應(yīng)付款
84784989
06/24 16:27
請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)是這樣做嗎? 報(bào)銷就賬務(wù)處理 借 應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)繳增值稅 貸 其他應(yīng)付款?
宋生老師
06/24 16:27
你好,是的,就這樣就行了
84784989
06/24 16:32
但是問(wèn)題是我們報(bào)銷可能會(huì)比較多,是不是做 借 預(yù)繳稅費(fèi) 其他應(yīng)付款(其他的費(fèi)用) 貸 銀行存款呢
宋生老師
06/24 16:34
你好,是的就是這樣做
84784989
06/24 16:34
好的 好的 謝謝老師 確定沒(méi)問(wèn)題就可以了 嘿嘿嘿
宋生老師
06/24 16:36
你好,不用客氣的了。
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