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老師:本公司適用的是小企業(yè)會計準則,稅局稽查要求補交以前年度增值稅,附加稅及所得稅共30多萬,如何記賬?如何申報?

84785015| 提問時間:2024 06/24 14:18
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是需要補收入還是進項不合格?
2024 06/24 14:21
84785015
2024 06/24 14:22
補交稅款20多萬,滯納金14萬,
郭老師
2024 06/24 14:23
什么原因補交?是收入少做了嗎?還是你的進項不合格?
84785015
2024 06/24 14:23
是加油站,稅局認為隱藏收入,就要交稅。
郭老師
2024 06/24 14:24
借,應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款 貸,利潤分配,未分配利潤, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項。 借,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費,查補稅款。 借,利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)交稅費附加稅,所得稅, 借,應(yīng)交稅費,查補稅款, 應(yīng)交稅費附加稅, 應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅。 貸,銀行存款。
84785015
2024 06/24 14:26
那這20多萬影響利潤分配——未分配利潤,申報財務(wù)報表還需要修改24年的期初數(shù)?
郭老師
2024 06/24 14:28
不用的這里可以忽略的。
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