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比如開的1000專票,然后按900報(bào)銷。 報(bào)稅怎么報(bào) 內(nèi)賬怎么做 外賬怎么做呢

84784993| 提問時(shí)間:06/24 21:58
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
內(nèi)帳比如是管理費(fèi)用借:管理費(fèi)用900貸:銀行存款900 外賬借:管理費(fèi)用(不含稅金額)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)貸:銀行存款900庫存現(xiàn)金100
06/24 22:01
84784993
06/24 22:02
報(bào)稅呢?老師
王曉曉老師
06/24 22:03
報(bào)稅按外賬的發(fā)票金額抵扣進(jìn)項(xiàng)
84784993
06/24 22:08
內(nèi)賬怎么處理呢 畢竟報(bào)銷單和發(fā)票不符
84784993
06/24 22:11
為什么要做庫存現(xiàn)金100呢老師
84784993
06/24 22:16
老師在嗎還
王曉曉老師
06/24 22:35
因?yàn)閷?shí)際報(bào)銷900正常你們從銀行只付900
王曉曉老師
06/24 22:35
剩下的就可以計(jì)入庫存現(xiàn)金去
王曉曉老師
06/24 22:36
內(nèi)帳沒關(guān)系,只要報(bào)銷金額小于發(fā)票金額就可以了
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