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老師,您好!我司是銷售方,發(fā)生銷售退回,已開具紅字發(fā)票,款項未退回,請問這個怎么進行賬務處理呢?
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速問速答就按紅字發(fā)票做分錄就可以了,只不過數(shù)據(jù)都填負數(shù),款項未退就計入應付賬款或者應收賬款貸方都可以的。
2018 05/03 10:23
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老師,您好!我司是銷售方,發(fā)生銷售退回,已開具紅字發(fā)票,款項未退回,請問這個怎么進行賬務處理呢?
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