問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)由于以前工作差錯(cuò)少計(jì)提的折舊,怎么補(bǔ)提

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:06/26 11:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是什么時(shí)候的?跨年了嗎?
06/26 11:38
84784963
06/26 11:39
有的跨年了,有的沒(méi)跨年
宋生老師
06/26 11:40
你好,如果沒(méi)跨年的直接補(bǔ)充計(jì)提就可以了。
84784963
06/26 11:41
怎么補(bǔ)呀,借管理費(fèi)用--折舊費(fèi)貸累計(jì)折舊嗎,跨年的應(yīng)該如何操作呢
宋生老師
06/26 11:42
你好,是的,跨年的話需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整。另外還要更正申報(bào)年度所得稅匯算的。
84784963
06/26 11:43
不能直接全部做費(fèi)用計(jì)入本月嗎
宋生老師
06/26 11:49
你好!不能。外賬上不可以
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