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老師我是從事收購銷售二手車行業(yè)的小微企業(yè),假如5萬購入,5.3萬銷售了一個車,需要交哪幾種稅,具體怎么計算
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速問速答你好,一般納稅人還是小規(guī)模的。
增值稅稅率都是0.5%,但是小規(guī)模季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅的。
06/26 12:34
84785017
06/26 12:35
小規(guī)模的
郭老師
06/26 12:36
季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅、
附加稅6%,
印花稅萬分之3減半,
所得稅,小型微流企業(yè)5%。
84785017
06/26 12:36
增值稅(53000-50000)/1.005*0.005
附加稅
企業(yè)所得稅(53000-50000)/1.005-附加稅 看需不需要交是嗎
郭老師
06/26 12:37
增值稅不對,增值稅為什么要減去5萬,按照你的銷售額呀。
郭老師
06/26 12:38
你單位還有其他的費用嗎?
所得稅還能用管理費用,銷售費用抵扣
84785017
06/26 12:38
二手車說有個反向開票
郭老師
06/26 12:40
反向開發(fā)票,他也不能抵扣增值稅呀,它抵扣的是所得稅。你交稅又不是差額交。
84785017
06/26 12:42
增值稅=53000/1.005*0.005
附加稅=增值稅*6%
印花=合同×萬分之三減半
企業(yè)所得稅=/1.005-50000-附加稅-印花稅
最增值稅和企業(yè)所得稅看需需要交是嗎
84785017
06/26 12:42
增值稅=53000/1.005*0.005
附加稅=增值稅*6%
印花=合同×萬分之三減半
企業(yè)所得稅=/1.005-50000-附加稅-印花稅
最后增值稅和企業(yè)所得稅看需不需要交是嗎
84785017
06/26 12:43
增值稅=53000/1.005*0.005
附加稅=增值稅*6%
印花=合同×萬分之三減半
企業(yè)所得稅=53000/1.005-50000-附加稅-印花稅
最后增值稅和企業(yè)所得稅看需不需要交是嗎
郭老師
06/26 12:45
是的對的是的對的。
84785017
06/26 12:47
這塊想做稅籌就是可以卡季度30萬以下開票收入,免交增值稅是吧
郭老師
06/26 12:48
是的對的是的對的是的對的是的對的是的對的。
84785017
06/26 12:48
附加稅市區(qū)不是732嘛,6是怎么算的
郭老師
06/26 12:48
7+3+2不是等于12嘛,然后減半的政策呀。
84785017
06/26 12:50
印花和附加減半是小微的政策嗎
郭老師
06/26 12:58
小規(guī)模小規(guī)模的政策,享受的是小規(guī)模。
84785017
06/26 13:00
企業(yè)所得稅=53000/1.005-50000-附加稅-印花稅
這個5000是直接扣50000嗎
還是企業(yè)所得稅=53000/1.005-50000/1.005-附加稅-印花稅
自然人賣車的50000萬需要給他代扣個稅不
郭老師
06/26 13:01
扣除,這屬于你的成本,需要減去。
84785017
06/26 13:02
那就是直接扣50000是吧,不是扣50000/1.05,然后給他代扣個稅不?
郭老師
06/26 13:04
你好,不需要給他代扣代繳個稅扣除的是50,000
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