問題已解決
老師,員工出差報銷,一部分是補貼,沒發(fā)票,怎么做賬
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速問速答您好,正常記入到差旅費就成
2024 06/27 14:10
84784995
2024 06/27 14:15
沒票,也管理費,差旅費
東老師
2024 06/27 14:15
對的也計入到這里面就成
84784995
2024 06/27 14:19
謝謝老師
東老師
2024 06/27 14:19
不客氣,幫忙給五星好評,多謝,多謝!
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