問(wèn)題已解決

老師,我們?nèi)昵百J款以員工名買(mǎi)了一臺(tái)車,每個(gè)月還貸款向員工卡里轉(zhuǎn),他在還貸款,這個(gè)月?lián)Q完了,這三年我一直掛賬其他應(yīng)收款了,還完了這臺(tái)車我需要怎么操作呢

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:06/28 16:50
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小愛(ài)老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,現(xiàn)在過(guò)戶到公司名下,相當(dāng)于從員工哪里買(mǎi)了一輛車。
06/28 16:56
小愛(ài)老師
06/28 16:57
這樣,借;固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)收款
84785008
06/28 17:06
老師那得需要開(kāi)發(fā)票吧
小愛(ài)老師
06/28 17:07
是的,需要員工代開(kāi)的
84785008
06/28 17:08
去二手車市場(chǎng)開(kāi)票
小愛(ài)老師
06/28 17:10
自然人是去稅局代開(kāi)的
84785008
06/28 17:11
老師,車輛發(fā)票怎么能去稅務(wù)代開(kāi)呢
小愛(ài)老師
06/28 17:14
不好意思,真對(duì)不起。二手車是要去二手車市場(chǎng)開(kāi)票的
84785008
06/28 17:18
老師你回答的都不對(duì)吧 我沒(méi)有別的辦法嗎
小愛(ài)老師
06/28 17:28
購(gòu)買(mǎi)時(shí)掛在員工名下,不是公司的固定資產(chǎn),在公司賬面只反應(yīng)了月月給員工轉(zhuǎn)出的款對(duì)不對(duì)?那現(xiàn)在想要消化其他應(yīng)收款, 1.公司從員工手里買(mǎi)回來(lái)。 2.和員工簽訂租賃協(xié)議,把車租過(guò)來(lái),用租金抵其他應(yīng)收款
小愛(ài)老師
06/28 17:31
1.從員工手里買(mǎi)回來(lái),車的所有權(quán)屬于公司,公司可以計(jì)提折舊,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 2.租過(guò)來(lái),公司不可以計(jì)提折舊,只能約定公司承擔(dān)費(fèi)用、租金。但兩者都可以消化其他應(yīng)收款
84785008
06/28 17:37
如果租過(guò)來(lái),不也得去稅務(wù)代開(kāi)租金發(fā)票嗎
小愛(ài)老師
06/28 17:46
是的,要代開(kāi)租賃發(fā)票。你既要消化往來(lái)又要管車很大可能是要發(fā)票的。 如果你不管車,除了單純的消化其他應(yīng)收款,從個(gè)人手里還來(lái)往來(lái)掛的款不要發(fā)票。
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