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結(jié)轉(zhuǎn)本期商品銷售收入的會(huì)計(jì)分錄

84785012| 提問時(shí)間:2024 06/30 09:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品
2024 06/30 09:46
84785012
2024 06/30 09:47
那結(jié)轉(zhuǎn)本月實(shí)際完工產(chǎn)品的生產(chǎn)成本分錄呢
bamboo老師
2024 06/30 09:48
借 庫存商品 貸 生產(chǎn)成本
84785012
2024 06/30 09:49
結(jié)算本月應(yīng)付職工工資呢,有生產(chǎn)工人和管理人員
bamboo老師
2024 06/30 09:51
借 生產(chǎn)成本 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬
84785012
2024 06/30 09:52
不用寫借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款嗎
bamboo老師
2024 06/30 09:52
這里寫的結(jié)算 沒有寫發(fā)放 所以不不用寫借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
84785012
2024 06/30 09:53
結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入也不用寫借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)收入嗎
bamboo老師
2024 06/30 09:54
結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入也不用寫借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)收入 是的
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