問題已解決
老師,您好!我想請教一下如果6月有部分收入沒有開票,在6月增值稅申報時做了無票收入,在6月我需要做什么賬務處理嗎?這部分收入發(fā)票如果在7月份開,在申報7月份增值稅時我需要怎么處理呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
在6月增值稅申報時做了無票收入,在6月需要做確認收入的分錄
收入發(fā)票在7月份開,在申報7月份增值稅時 未開票填負數(shù) 然后再根據(jù)開具的發(fā)票填寫申報表
2024 06/30 15:51
84784998
2024 06/30 15:54
6月份做的收入分錄不用在7月份沖銷了重新在做一筆收入分錄嗎?申報表上具體怎么填呢?
bamboo老師
2024 06/30 15:55
6月份做的收入分錄在7月份做紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票寫分錄
在申報7月份增值稅時 未開票欄次填負數(shù) 然后再根據(jù)開具的發(fā)票正常填寫申報表??
84784998
2024 06/30 16:30
好的,謝謝老師!
bamboo老師
2024 06/30 16:46
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
閱讀 237