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老師,小規(guī)模納稅人季度不超30萬,免征增值稅,賬面上計提的銷項稅,需要做處理嗎,謝謝

84784949| 提問時間:07/01 20:51
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,要寫上,因為不到季末我們不知道會不會超 借:應收 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 (不是銷項稅科目哦) 季末 借: 應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
07/01 20:52
84784949
07/01 20:59
老師,平時編制憑證是計提增值稅了,就是內(nèi)個季度下來,期末有余額,需要全部轉營業(yè)外收入啊,那轉營業(yè)外收入,是不是就得交個稅經(jīng)營所得?。ㄊ羌覀€體工商戶)
廖君老師
07/01 21:05
您好,不是這么理解的哦,您看如果我們不計??應交稅費-應交增值稅,他就是? 主營業(yè)務收入里,不交增值稅當成收入進利潤表,并所得稅這個很公平呀
84784949
07/02 07:21
老師,我不理解呢,如果并入收入,交經(jīng)營所得,經(jīng)營所得稅率比增值稅稅率高啊,增值稅小規(guī)模現(xiàn)在才1%
廖君老師
07/02 07:26
您好,這么理解的,收入的1%是增值稅,但是所得稅不是收入為基數(shù)呀,是利潤,收入減成本費用才是利潤的呀
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