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你好老師,計提和繳納增值稅分錄怎么做?

84784957| 提問時間:07/03 17:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!這個比如借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入?應(yīng)交稅費應(yīng),應(yīng)交增值稅,然后交納的時候就應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸,銀行存款。 1.月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 2.月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3.月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅 4.當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
07/03 17:55
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