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月底暫估庫存商品分錄怎么做

84784965| 提問時(shí)間:07/04 11:34
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
月底暫估庫存商品的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款 下月初,用紅字做同樣的分錄予以沖回: 借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款(紅字) 等到收到發(fā)票賬單等結(jié)算憑證,并支付貨款時(shí): 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等
07/04 11:34
桂龍老師
07/04 11:38
可以的,你的理解正確
桂龍老師
07/04 11:41
是的,你的理解正確
桂龍老師
07/04 11:42
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快滿意給個(gè)五星好評(píng)哈
桂龍老師
07/04 11:52
是的,如果有差異,是需要沖的。
84784965
07/04 11:36
老師,可以等收到發(fā)票之后再?zèng)_紅嗎
84784965
07/04 11:39
然后庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本,對(duì)吧
84784965
07/04 11:41
好的,謝謝老師
84784965
07/04 11:49
老師,成本是暫估的,回頭也得沖一下結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
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