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我現(xiàn)在翻看2024年1月公司帳薄,發(fā)現(xiàn)主辦1月實(shí)發(fā)2023.12月工資后,因?yàn)?2月多計(jì)提了工資,1月就做了一筆分錄~借:應(yīng)付工資薪酬4000貸:利潤分配~未分配利潤 是不是因?yàn)?023年已經(jīng)結(jié)賬了,所以貸方?jīng)_減未分配利潤,如果不是跨年的情況,是不是多計(jì)提的工資就是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費(fèi)用或損益類科目?我們是小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84785006| 提問時(shí)間:07/04 14:19
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì)的,如果不是跨年,就直接應(yīng)付職工薪酬和管理費(fèi)用就行,如果跨年的話,就是未分配利潤
07/04 14:20
84785006
07/04 14:25
如果適應(yīng)的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是不是還可以通過以往年度損益調(diào)整科目,具體分錄寫作借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:本年利潤?
小鎖老師
07/04 14:32
嗯對(duì),就是這個(gè)意思的哈
84785006
07/04 15:13
適用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話,我最后一筆分錄貸方是本年利潤還是利潤分配~未分配利潤對(duì)?
小鎖老師
07/04 15:26
最后一步的話是屬于利潤分配~未分配利潤
84785006
07/04 15:33
利潤分配~未分配利潤其實(shí)一直是上2023年年末的數(shù)據(jù),直到2024年12月結(jié)束年終本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)了它才有變化對(duì)吧?
小鎖老師
07/04 15:34
是的,這個(gè)理解的是對(duì)的哈
84785006
07/04 15:36
資產(chǎn)負(fù)債表在2024年全年未結(jié)轉(zhuǎn)任何時(shí)間出具,未分配利潤欄都是2023年年末數(shù)據(jù)?
小鎖老師
07/04 15:36
對(duì)的,那樣的話都是2023年末的這個(gè)
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