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請(qǐng)問一般納稅人,上月只開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅怎樣申報(bào)?無 未開票收入的情況下

84784953| 提問時(shí)間:07/04 14:48
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,申報(bào)負(fù)數(shù)就可以了
07/04 14:51
84784953
07/04 14:52
老師 是做留抵嗎?留抵下月再進(jìn)行扣除?
劉艷紅老師
07/04 14:54
是的,這個(gè)是留抵下月再進(jìn)行抵扣
84784953
07/04 14:57
分局會(huì)不會(huì)讓留抵退稅,上次留底退稅必須退,退完又要求提供自查報(bào)告
劉艷紅老師
07/04 15:10
你們那邊這么嚴(yán)嗎,我們這邊可以留底申報(bào),
84784953
07/04 15:23
老師,留抵后 季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)的嗎?
劉艷紅老師
07/04 15:25
是的,銷項(xiàng)是負(fù)數(shù)的,
84784953
07/04 15:27
現(xiàn)在報(bào)表是不允許填寫負(fù)數(shù)嗎,要求計(jì)入其他流動(dòng)資產(chǎn)
劉艷紅老師
07/04 15:30
是的,現(xiàn)在的財(cái)報(bào)是這樣的,應(yīng)交稅費(fèi)不能是負(fù)數(shù)
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