問題已解決

老師,請(qǐng)問下申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)表上比賬上少了0.02,怎么處理

84785003| 提問時(shí)間:2024 07/04 15:30
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,四舍五入導(dǎo)致的,計(jì)入營業(yè)外收支即可。
2024 07/04 15:31
84785003
2024 07/04 15:32
好的,謝謝老師
微微老師
2024 07/04 15:32
?不客氣,如果問題解決了,麻煩給個(gè)五星好評(píng),如果還有疑問,請(qǐng)繼續(xù)提問,謝謝。
84785003
2024 07/04 15:46
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 借方余額0.02,是少交吧,調(diào)整的分錄是,借:營業(yè)外支出? 0.02? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 0.02? ?對(duì)嗎?
微微老師
2024 07/04 15:56
您好,是的,這個(gè)是對(duì)的哈。
84785003
2024 07/04 15:56
好的,謝謝老師
微微老師
2024 07/04 15:57
?不客氣,如果問題解決了,麻煩給個(gè)五星好評(píng),如果還有疑問,請(qǐng)繼續(xù)提問,謝謝。
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