問(wèn)題已解決
老師好,麻煩問(wèn)一下我這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)平呢?公司沒(méi)有賬。資產(chǎn)合計(jì)154487.1元,負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)144537.1元
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答您好
差額154487.1-144537.1=9950? 可以計(jì)入其他應(yīng)付款-老板名下
07/05 10:41
bamboo老師
07/05 10:51
加到其他應(yīng)付款期末余額里面 是的
9950是貨幣資金的期末余額? 這個(gè)貨幣資金是老板存入的嗎
bamboo老師
07/05 10:55
那有沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票 確認(rèn)收入?
bamboo老師
07/05 10:56
那不應(yīng)該有差額啊
未分配利潤(rùn)有數(shù)據(jù)嗎
bamboo老師
07/05 11:01
那應(yīng)該不會(huì)有差額的啊? 也沒(méi)有科目余額表 對(duì)吧
bamboo老師
07/05 11:10
應(yīng)收賬款上年年末余額139537.1期末余額144537.1應(yīng)收賬款期末余額7000? ? 怎么兩個(gè)余額?
84785036
07/05 10:48
加到其他應(yīng)付款期末余額里面嗎
84785036
07/05 10:49
9950是貨幣資金的期末余額
84785036
07/05 10:50
照片一直發(fā)不出去
84785036
07/05 10:51
我的貨幣資金上年年末余額5000期末余額9950本期增加了4950
84785036
07/05 10:52
是我們公司給對(duì)方開(kāi)發(fā)票收回來(lái)的費(fèi)用
84785036
07/05 10:53
原本的5000我不知道,我接手后就是5月份開(kāi)了一張4950的發(fā)票,六月份收回來(lái)的回款
84785036
07/05 10:54
然后我把這4950的收款放到貨幣資金里面這樣對(duì)嗎?
84785036
07/05 10:55
這個(gè)4950開(kāi)了發(fā)票的
84785036
07/05 10:57
借得是應(yīng)收賬款貸的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785036
07/05 10:58
未分配利潤(rùn)-4607.85
84785036
07/05 11:08
應(yīng)收賬款上年年末余額139537.1期末余額144537.1應(yīng)收賬款期末余額7000預(yù)收賬款上年年末余額7000其他應(yīng)付款142144.95
閱讀 1516