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之前計(jì)入待抵扣的稅金 抵扣聯(lián)丟失,找不到了,已做待抵扣稅金怎么做賬

84785004| 提問時(shí)間:2018 05/05 12:58
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)就只有不抵扣了,沖銷原來的分錄處理
2018 05/05 13:00
84785004
2018 05/05 13:02
能直接做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣稅金 (負(fù)數(shù))借費(fèi)用
江老師
2018 05/05 13:05
你發(fā)票都沒有了,原來計(jì)入的材料費(fèi)用也就是不存在了,因引直接沖銷 如果按你說的做,這個(gè)稅務(wù)也是不認(rèn)可這個(gè)費(fèi)用的
84785004
2018 05/05 13:06
發(fā)票聯(lián)在也不行?
江老師
2018 05/05 13:07
發(fā)票聯(lián)在,可以做賬務(wù)處理,不能抵扣了
84785004
2018 05/05 13:07
如果沖銷的話,那上月費(fèi)用報(bào)銷的附件發(fā)票不就少了?
江老師
2018 05/05 13:08
憑發(fā)票聯(lián)進(jìn)行賬務(wù)處理,不抵扣增值稅
84785004
2018 05/05 13:09
我們這是業(yè)務(wù)員報(bào)銷,上月拿過來 抵扣聯(lián)我們沒收到,他們就讓我先做到待抵扣,看看這月會(huì)不會(huì)給,結(jié)果業(yè)務(wù)員說丟掉了,我這邊可以像剛剛我說的直接待抵扣轉(zhuǎn)費(fèi)用吧?
江老師
2018 05/05 13:14
直接轉(zhuǎn)費(fèi)用處理,不抵扣了
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