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老師,我們開出了勞務(wù)費發(fā)票,勞務(wù)費也是我們轉(zhuǎn)出的,我們應(yīng)該怎么做賬呢
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我們開出了勞務(wù)費發(fā)票,借:銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
勞務(wù)費也是我們轉(zhuǎn)出的,借:勞務(wù)成本,貸:銀行存款等科目
借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本?
07/06 08:53
84785012
07/06 08:55
老師,我們轉(zhuǎn)出的勞務(wù)費是轉(zhuǎn)給一個人,應(yīng)該是班組的領(lǐng)導,由他下發(fā)給每個人,這樣的話我們要申報這些人的個稅嗎
鄒老師
07/06 08:56
你好,需要申報這些人員的個人所得稅?
84785012
07/06 09:57
老師,我們沒辦法申報這些人的個稅了,因為收了班組的1個點,像這種情況我們怎么賬務(wù)處理呢
鄒老師
07/06 10:00
你好,這些人有去稅局給你們代開勞務(wù)費發(fā)票入賬嗎??
84785012
07/06 10:00
老師,沒有代開,我們收了他們1個點,就和他們沒有關(guān)系了
鄒老師
07/06 10:01
你好,那就做相應(yīng)的勞務(wù)費支出,由于沒有發(fā)票,匯算清繳的時候需要做納稅調(diào)增處理??
84785012
07/06 11:02
好的,謝謝老師
鄒老師
07/06 11:03
不客氣,祝你學習愉快,工作順利??
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