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期初數(shù)據(jù),所有者權(quán)益不等于凈利潤+未分配利潤,如何調(diào)整

84784970| 提問時間:07/06 14:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,有實收資本,資本公積,盈余公積這些嗎??
07/06 14:47
84784970
07/06 14:48
這些沒有問題,我發(fā)現(xiàn)錄入期初時候,有個未分配利潤數(shù)據(jù)有誤,這可以如何調(diào)整下?
鄒老師
07/06 14:48
你好,期初數(shù)有問題,那就需要重新建賬,錄入正確期初數(shù)才是的
84784970
07/06 14:50
原先是代賬公司入賬的,給的數(shù)據(jù)就不對,我錄入期初時候,顯示“未分配利潤≠凈利潤+期初未分配利潤,那我可以把差額放在哪里呢
鄒老師
07/06 14:51
你好,需要查明差異的原因,才知道如何處理 正常情況是這樣:所有者權(quán)益=實收資本+資本公積+盈余公積+未分配利潤??
84784970
07/06 14:51
就是未分配利潤有個差額9440.42
鄒老師
07/06 14:52
你好,是對方提供的未分配利潤數(shù)據(jù)就是錯誤的??
84784970
07/06 14:53
對的,導(dǎo)致我資產(chǎn)負債表的所有者權(quán)益和利潤表里的數(shù)據(jù),就差一個未分配利潤的9440.42,那這個差異我查不到的話,可以掛在哪里呢,不然每個月資產(chǎn)負債表上的數(shù)據(jù)和利潤表勾稽都對應(yīng)不上
鄒老師
07/06 14:54
你好,直接把? 未分配利潤? 錄入正確的金額就是了? 與未分配利潤對應(yīng)的科目,就需要你去檢查具體是哪個才是的?
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