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之前已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么寫

84784948| 提問時(shí)間:07/07 15:14
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是跨年的嗎還是啥,沒跨年借方就正常的成本或者費(fèi)用科目,跨年的話,做以前年度損益調(diào)整? 這個(gè)? 貸方都是應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
07/07 15:16
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      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~