問題已解決

去年12月份開進來的專票,我們已經(jīng)抵扣,然后呢今年6月份確定服務中止,我們開了紅字信息確認單,對方開具了負數(shù)專票,那這張負數(shù)的專票,我們需要抵扣嗎

84785036| 提問時間:07/08 13:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你現(xiàn)在這張發(fā)票需要進項轉出的。
07/08 13:31
84785036
07/08 13:32
我報增值稅的時候做了,那這張發(fā)票分錄怎么做呢
郭老師
07/08 13:33
借應付帳款 貸利潤分配未分配利潤 應交稅費進項轉出
84785036
07/08 13:44
借應付賬款50000 貸利潤分配未分配利潤47169.81 應交稅額進項稅額轉出2830.19,是這樣做嗎
郭老師
07/08 13:45
是的,對的,是這么做的。
84785036
07/08 13:53
那我不用再做一筆負數(shù)的分錄了嗎
郭老師
07/08 13:54
對的是的,這已經(jīng)做了,相反的不用再做負數(shù)了
84785036
07/08 13:55
也就是說,負數(shù)分錄和進項稅額轉出,他倆做一筆就可以了
84785036
07/08 13:55
也是可以做一筆負數(shù)分錄的是吧,可以做一筆負數(shù)分錄,然后就可以不用做進項稅額轉出的分錄了吧
郭老師
07/08 13:58
對的對的,是這么做的。
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