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老師,我們小規(guī)模納稅人季度未滿30萬普票免征增值稅,但是專票不免,針對普票我一樣計提銷項稅額,然后再把這個銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎,老師

84785014| 提問時間:07/08 15:33
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
您好!小規(guī)模不涉及銷項稅額這個明細科目,就通過應交稅費-應交增值稅來核算就可以了,專票計提,然后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
07/08 15:33
84785014
07/08 15:36
就相當于不滿30萬的,其中專票計提,普票直接貸主營業(yè)務收入不含稅的金額和營業(yè)外收入就是稅額金額。
84785014
07/08 15:40
就相當于,如果是專票,借,銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費增值稅,這個是專票,等著交稅再沖應交稅費,而普票就是借,銀行存款,貸,主營收入,應交稅增值稅,然后再講應交結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入對吧,老師
丁小丁老師
07/08 15:47
您好!實務中沒這么復雜,普票直接不確認增值稅 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 專票就確認增值稅 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
84785014
07/08 15:52
普票不確認增值稅的話,那我的收入不對呀,稅控系統(tǒng)直接就是不含稅收入呀,老師
丁小丁老師
07/08 15:54
您好!不好意思,我理解成免稅發(fā)票了,普票是開1%稅率,專票也是1%稅率嗎?
84785014
07/08 15:57
對的,老師,我理解是,專票交1%計入應交增值稅,差額2計入營業(yè)外收入,但是普票由于是免征增值稅,免征的1%結(jié)轉(zhuǎn)計入營業(yè)外收入還是3%計入營業(yè)外收入,還是有點蒙
丁小丁老師
07/08 16:03
您好!如果都是1%,那就簡單處理 普票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 專票沒有營業(yè)外收入
84785014
07/08 16:05
好的,就普票按1%結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入就可以哈,老師
丁小丁老師
07/08 16:11
您好!是這樣理解的哈
84785014
07/08 16:13
好的,老師,老師,還有一個問題,就是計提增值稅是要交的增值稅,針對小規(guī)模納稅人需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅金嗎,還是結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)不影響
丁小丁老師
07/08 16:31
您好!不需要,小規(guī)模就用應交稅費-應交增值稅就可以了
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