問題已解決

制造費(fèi)用月末沒結(jié)轉(zhuǎn),怎樣錄入期初?

84784962| 提問時間:07/09 12:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 按期末數(shù)錄入
07/09 12:17
84784962
07/09 12:20
錄入了,但因為是年中建賬,試算平衡了,但和上期的報表金額對不上。
84784962
07/09 12:21
早前的會計沒有把上月的制造費(fèi)用做結(jié)轉(zhuǎn)。
84784962
07/09 12:21
早前的會計沒有把上月的制造費(fèi)用做結(jié)轉(zhuǎn)。
樸老師
07/09 12:26
同學(xué)你好 那你就補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
84784962
07/09 12:51
還有一事不明白:現(xiàn)在做期初,這個制造費(fèi)用要怎樣入呢?
樸老師
07/09 12:52
同學(xué)你好 這個計入產(chǎn)成品成本
84784962
07/09 13:02
不懂,意思是現(xiàn)在錄入金碟做期初數(shù)據(jù),這個制造費(fèi)用要先錄入那里的意思?
樸老師
07/09 13:02
同學(xué)你好 對的 是這樣
84784962
07/09 13:05
會計科目沒這個哦
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~