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老板說幾年前的賬沒收回的處理一下不要掛著,請問這個要怎么做比較合適

84785032| 提問時間:07/09 19:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個計入營業(yè)外收支就行
07/09 19:56
84785032
07/09 19:59
怎么寫憑證?為什么不是做壞賬準(zhǔn)備?
宋生老師
07/09 20:01
你好!你想做壞賬準(zhǔn)備也行,只是最后都是轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。沒必要那么麻煩
84785032
07/09 20:02
那老師如果要做壞賬準(zhǔn)備和營業(yè)外支出要怎么寫憑證
宋生老師
07/09 20:03
你好!計提壞賬準(zhǔn)備 借:信用減值損失—計提的壞賬準(zhǔn)備 貸:壞賬準(zhǔn)備?2、實際確認(rèn)發(fā)生壞賬: 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 收回已確認(rèn)壞賬并轉(zhuǎn)銷應(yīng)收款項: 3、撤銷壞賬 借:應(yīng)收賬款等 貸:壞賬準(zhǔn)備
84785032
07/09 20:06
老師,您剛不是說最后都要轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,這個怎么體現(xiàn)
宋生老師
07/09 20:08
你好!這個信用減值損失,是企業(yè)會計制度。 小企業(yè)會計制度,你計入營業(yè)外支出
84785032
07/09 20:12
老師,我們是小企業(yè)會計制度要怎么做憑證?
宋生老師
07/09 20:14
你好!就計入借營業(yè)外支出,貸壞賬準(zhǔn)備 然后借壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款
84785032
07/09 20:17
老師,我們老板要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可是現(xiàn)在未分配利潤是正數(shù),老板叫我調(diào)為負(fù)數(shù),這種要怎么操作?
宋生老師
07/09 20:17
你好!這個除非你虧損了。不然。沒辦法。你看能不能調(diào)下成本費用
84785032
07/09 20:21
這種情況怎么調(diào)成本?成本不都是固定的對應(yīng)發(fā)票,后期可以通過什么方式調(diào)整未分配?
宋生老師
07/09 20:22
你好!你是想調(diào)稅務(wù)賬嗎
84785032
07/09 20:23
是的,就是未分配利潤的數(shù)值
宋生老師
07/09 20:23
你好!這個沒辦法。調(diào)不了。 沒有合法合理還能調(diào)的方法了
84785032
07/09 20:24
好的,謝謝老師的解答
宋生老師
07/09 20:26
你好!不用客氣的了
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