問(wèn)題已解決

您好,這樣的話我是反結(jié)賬5月份的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?還是可以在6月暫估5月未做的成本呢?

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:07/10 11:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
07/10 11:49
84784973
07/10 11:52
是這樣的5月開(kāi)票開(kāi)到?jīng)]有數(shù)量的發(fā)票在5月確定收入,然后也沒(méi)有做這部分的成本,導(dǎo)致利潤(rùn)太高,6月份沖紅一部分發(fā)票
宋生老師
07/10 11:55
你好,你5月份發(fā)票沒(méi)有作廢,就正常做。 然后6月份再?zèng)_減
84784973
07/10 12:00
6月紅沖一部份發(fā)票而已,但在5月沒(méi)數(shù)量的發(fā)票都沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)成本,那是不是未紅沖的發(fā)票需要做暫估成本呢,可以在6月份做嗎?
宋生老師
07/10 13:08
你好,是的,可以做6月做
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