問(wèn)題已解決

老師,去年的購(gòu)銷印花稅可以在這次申報(bào)期補(bǔ)報(bào)嗎,上個(gè)季度核定的這個(gè)稅種,還是去年的不用補(bǔ)?

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:07/11 09:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,之前的都可以補(bǔ)到這個(gè)月。
07/11 09:53
84785008
07/11 09:55
不屬于這個(gè)季度的所屬期也可以嗎?還是要返回去補(bǔ)報(bào)
郭老師
07/11 09:56
對(duì)的是的, 之前的申報(bào)不了。你之前沒(méi)有做稅種認(rèn)定,你沒(méi)法再申報(bào)了。
84785008
07/11 09:58
那跨年的也可以在這個(gè)季度一起補(bǔ)上是嗎?不用寫什么說(shuō)明吧
郭老師
07/11 10:00
是的,對(duì)的,是這么做的。
84785008
07/11 10:02
小規(guī)模無(wú)票收入超了30萬(wàn),申報(bào)表是填在哪一行啊?全部是無(wú)票收入,沒(méi)發(fā)票
郭老師
07/11 10:03
你好,第10行里面填寫。
84785008
07/11 10:10
只填一個(gè)地方嗎?別的地方還要填哪里嗎?
郭老師
07/11 10:12
其他的不需要填寫的
84785008
07/11 10:13
填完申報(bào)了就直接繳稅嗎?還是要怎么操作繳稅?有三方協(xié)議
郭老師
07/11 10:15
你好,點(diǎn)交款之后選擇你需要支付的那個(gè)方式就是。可以選三方協(xié)議。
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