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老師,加工收入確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)咋處理

84784969| 提問時(shí)間:07/11 09:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們是受托加工嗎?
07/11 09:52
84784969
07/11 09:53
我們是鋁板廠,有些客戶是自己買好鋁板送過來,給做下油漆,噴涂
宋生老師
07/11 09:54
你好, (1)收到受托加工材料物資時(shí):   可不作會(huì)計(jì)處理,但對(duì)收到的受托加工物資要在備查簿中進(jìn)行登記,記錄其收到、投入加工等材料增減。  ?。ǎ玻⑹芡械牟牧习l(fā)到生產(chǎn)車間加工后,將人工、輔助材料等記:   借:生產(chǎn)成本——受托加工     貸:原材料等  ?。ǎ常┘庸ね瓿扇霂鞎r(shí),結(jié)轉(zhuǎn)本批加工成本   借:庫存商品——受托加工產(chǎn)品     貸:生產(chǎn)成本——受托加工  ?。ǎ矗⒓庸ね瓿傻漠a(chǎn)品交付,并開出發(fā)票時(shí):   借:應(yīng)收賬款     貸:主營業(yè)務(wù)收入       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)        ?。ǎ担┰趥洳椴旧系怯浭芡屑庸げ牧衔镔Y收付情況,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品:   借:主營業(yè)務(wù)成本     貸:庫存商品——受托加工產(chǎn)品
84784969
07/11 09:59
人工借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付工資 這樣對(duì)不
宋生老師
07/11 09:59
你好!對(duì)的。可以這樣
84784969
07/11 10:01
那工資要結(jié)轉(zhuǎn)不,這樣是應(yīng)付工資貸方有余額了
宋生老師
07/11 10:01
Yeah工資你支付就可以了。
84784969
07/11 10:03
那勞務(wù)公司走的工資,是勞務(wù)費(fèi)還是應(yīng)付工資
宋生老師
07/11 10:05
你好!勞務(wù)公司自己是計(jì)入應(yīng)付工資
84784969
07/11 10:05
那我們支付的,我們是計(jì)入生產(chǎn)成本么
84784969
07/11 10:06
或者勞務(wù)成本,還是直接人工
宋生老師
07/11 10:08
你好!借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬,或者應(yīng)付賬款
84784969
07/11 10:10
老師,沒看明白,我說的是支付勞務(wù)公司工資的時(shí)候,咋做賬務(wù)處理
84784969
07/11 10:11
我做的是借:生產(chǎn)成本 貸:銀行存款
宋生老師
07/11 10:15
你好!你直接計(jì)入銀行存款是可以的。我的意思是先走應(yīng)付賬款
84784969
07/11 10:16
哦,就是還要做一步分錄是不
宋生老師
07/11 10:19
您好!可以不用,就按你說的做就行
84784969
07/11 10:19
或者是,在做一筆,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,是不
宋生老師
07/11 10:19
你好!是的,就是這樣
84784969
07/11 10:23
哦,還是糾結(jié)在,公司一起發(fā)工資的金額不是單單外加工的工資,那結(jié)轉(zhuǎn)工資是不是就只結(jié)轉(zhuǎn)差額了
宋生老師
07/11 10:25
你好!其實(shí)很簡單,是自己公司的員工就是應(yīng)付職工薪酬不是自己公司的員工就是應(yīng)付賬款。
84784969
07/11 10:35
哦,明白了,謝謝老師
宋生老師
07/11 10:37
你好,不用客氣的了。
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