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我5月份收到一份專票,6月初已認(rèn)證。6月末對方紅沖并重開發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬?

84784979| 提問時間:07/11 17:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交進項貸應(yīng)付賬款。
07/11 17:29
84784979
07/11 17:33
我是6月份按你說的做賬,還是認(rèn)證新的發(fā)票時做賬?
郭老師
07/11 17:35
你好,第一個是負(fù)數(shù)發(fā)票的。 第二個是別人給你重新開,你重新認(rèn)證的。
84784979
07/11 17:37
那就是我現(xiàn)在先不用改,等認(rèn)證新的發(fā)票時再改,對嗎?
郭老師
07/11 17:42
可以的,可以這么做的。
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