問題已解決
老師,申報(bào)印花稅時(shí)提示:印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過7500.0,請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確?
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速問速答您好,這個(gè)的話,你是不是,有一些采購(gòu)啥的,沒申報(bào)啊那些
07/12 17:19
84784952
07/12 17:26
我們是按收入加成本合計(jì)數(shù)乘0.6%的計(jì)稅金額算的
小鎖老師
07/12 17:27
那不行,這個(gè)肯定還有其他的,最少差異再縮小一些
84784952
07/12 17:27
剛剛錯(cuò)了,是乘60%
84784952
07/12 17:29
要按什么報(bào)呢
小鎖老師
07/12 17:30
是按照這倆相加,但是你可以改變一下比例
84784952
07/12 17:32
一直都是這個(gè)比例
小鎖老師
07/12 17:33
對(duì),但是之前沒這么嚴(yán)格,現(xiàn)在越來越嚴(yán)格了,這個(gè)
84784952
07/12 17:36
一般是按多少比例申報(bào)
小鎖老師
07/12 17:51
適當(dāng)調(diào)整,他沒有一個(gè)固定的,但是偏差,最好別超過500
84784952
07/12 18:10
好,謝謝謝謝謝
小鎖老師
07/12 19:45
不客氣的,祝您開心
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