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老師,借:應(yīng)收賬款101 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅1,因?yàn)槲催_(dá)30萬,把1塊結(jié)轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入,那我在報(bào)稅的時(shí)候,增值稅小微免稅收入那一欄填的是主營業(yè)務(wù)收入100,還是要把征收額結(jié)轉(zhuǎn)后營業(yè)外收入1塊加在一起填101?

84784968| 提問時(shí)間:07/13 16:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,這里填寫的是100填寫的不含稅的。
07/13 16:52
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