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老師好!印花稅申報完也繳納完稅款了,發(fā)現(xiàn)少報了,怎么辦?

84784990| 提問時間:07/13 16:57
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好,更正納稅申報表
07/13 16:57
84784990
07/13 17:00
老師好!從那里更正呢?還有假如要繳納25元印花稅,已經(jīng)繳納了10元,更正申報的話,是不是只需要再繳納15元就可以了?申報系統(tǒng)不會多扣稅吧?
小林老師
07/13 17:01
是的,把多的部分補充繳納
84784990
07/13 17:19
老師,我更正申報的時候,計稅依據(jù)只是補報金額,還是計稅依據(jù)包含已經(jīng)繳費的印花稅金額?
小林老師
07/13 17:21
你好,是按全部金額申報
84784990
07/13 17:22
老師,那繳費的時候,系統(tǒng)會把已經(jīng)繳費的金額自動扣掉是吧?
小林老師
07/13 17:23
是的,你可以看補交金額
84784990
07/13 17:35
老師,我看補繳金額是全部的,沒有扣掉已經(jīng)交過的。
小林老師
07/13 17:44
那你看是否在以前的期間更正,我
84784990
07/13 18:03
謝謝老師,我知道怎么辦了。謝謝您
小林老師
07/13 18:07
客氣,非常榮幸能夠給您支持
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