問(wèn)題已解決

老師好!我公司是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè),申報(bào)印花稅時(shí)提示“印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過(guò)500”。請(qǐng)問(wèn)這種情況該怎么申報(bào)?

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:07/13 18:03
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以忽略提示 繼續(xù)申報(bào)的哈 不能單位所有專(zhuān)票都申報(bào)印花稅 有偏差沒(méi)事的
07/13 18:04
84784956
07/13 18:56
好的,謝謝老師
bamboo老師
07/13 19:10
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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